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武冈市政法委2019年部门预算编报说明及预算输出表

武冈政府网 www.wugang.gov.cn 发布日期:2019-09-20 【 字体:   

  一、主要职能
  (一)根据党的路线、方针、政策和上级政法委员会的工作部署,按照市委的指示精神,统一政法各部门的思想和行动。
  (二)调查分析全市社会管理综合治理和政法工作形式,研究有关疑难热点问题及采取的措施,及时向市委提出决策意见和建议;对全市一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
  (三)组织、指导、协调维护全市社会稳定的工作。
  (四)检查全市政法部门的执法情况和贯彻落实党的方针政策的情况,研究制定严肃法纪的具体措施,协助上级纪检监察部门指导、督促有关案件的查处工作。
  (五)支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门即密切配合,又依法互相制约,督促、推动大、要案的查处工作。
  (六)组织、部署、协调社会管理综合治理工作,推动各项措施的落实。
  (七)探索新时期政法工作的改革,总结经验,解决问题,全面提高。
  (八)研究加强全市政法部门党的建设、政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委和市委组织部门考察、管理政法部门的领导干部及分管的干部。
  (九)完成上级交办的其他事项    
  二、单位构成  
  武冈市政法委编制人数17人,其中行政编制15人,事业编制0人,工勤编制2人,现实有人数18人。离退休6人,单位负担遗属人数0人。
  三、年度预算收支和主要工作任务
  1、预算平衡情况:2019年预算总收入361.98万元,其中:基本经费拨款298.98万元,上级补助收入0万元,专项经费拨款63万元。全年预算总支出361.98万元,收支平衡。
  2、预算支出情况分析:2019年预算支出361.98万元,其中:基本支出298.98万元(其中:工资福利支出232.86万元,对个人和家庭补助支出0万元,一般商品和服务支出66.12万元),项目支出63万元。
  四、一般公共预算拨款支出预算
  2019年一般公共预算拨款收入361.98万元,具体安排情况如下:
  (一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为361.98万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  五、三公经费预算说明
  1、因公出国(境)费用,我单位因常年无出国(境)情况,故不予预算安排。
  2、公务接待费用,2019年“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费4万元(国内公务接待60批次、国内公务接待489人次)。与上年决算数比较,没有增加。
  3、单位公车运行费用预算为0万元。
  我单位将规范财务管理,严格审批程序,从紧从严开支“三公”经费,将“三公经费”严格控制在纪委核定的范围内。
  六、政府性基金预算
  单位本年度无政府性基金预算。
  七、其他重要事项的情况说明
  1、机关运行经费预算:2019年机关运行经费预算66.12万元。
  2、政府采购情况:2019年我单位政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元。
  3、国有资产占有情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。
  4、预算绩效情况
  2019年,认真贯彻市委、市政府决策部署,积极发挥单位职能作用,努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足,在今后的工作中我们将不断地完善和改正,争取更大的成绩。
  八、名词解释
  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
  

武冈市政法委
  2019年5月10日

附件:2019年武冈市政法委委预算输出表


  

 

 



【责编:苏小东】 【撰稿:】 打印本页 | 关闭窗口

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