2019年武冈市龙溪镇部门预算编报说明
目 录
第一部分部门概况
一、部门职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算
一、《财政拨款收支总表》及说明
二、《一般公共预算支出表》及说明
三、《一般公共预算基本支出表》及说明
四、《一般公共预算“三公”经费支出表》及说明
五、《部门收支总表》及说明
六、《部门收入总表》及说明
七、《部门支出总表》及说明
八、《政府性基金预算支出表》
第三部分其他有关情况说明
第四部分名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、“三公”经费
四、机关运行费
2019年武冈市龙溪镇部门预算编报说明
第一部分:部门基本概况
1、职能职责
(1)、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(2)、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(3)、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
(4)、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
(5)、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作;做好全镇全面脱贫工作。
(6)、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
(7)、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
(8)、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
(9)、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(10)、承办市人民政府交办的其它事项。
2、机构设置
武冈市龙溪镇政府(含部门)编制人数61人,其中行政编制37人,事业编制21人。现实有人数56人,其中在职在岗56人,退休 17人,单位负担遗属人数12人。所属部门:镇财政所、计育服务所、经管站、民政所,由政府统一预算。
3、部门预算单位构成
我镇政府预算包含镇财政所、计育服务所、经管站、民政所和镇本级。
第二部分 2019年部门预算
1、《财政拨款收支总表》收入预算:2019年预算总收入 718.92万元,其中:基本预算拨款716.92万元(经费拨款 716.92万元),专项拨款2万元。总收入较去年减少213.27万元,主要经费拨款减少了213.27万元。支出预算:2019年基本支出716.92万元,项目支出2万元一般公共服务支出544万元,社会保障和就业支出81.37万元,医疗卫生和计育支出85.81万元,农林水支出7.74万元,2019年预算支出比2018年减213.27万元。
2、《一般公共预算支出表》2019年年初预算支岀数工资福利支出533.5万元,一般商品福利支出177.98万元,对个人和家庭支出5.45万元,项目支出2万元。
3、《一般公共预算基本支出表》一般公共预算拨款支出表:2019年年初预算数718.92万元,其中,一般公共服务544.00万元,社会保障和就业81.37万元,卫生健康支出85.81万元,农林水7.74。支出较去年减少213.27万元,主要是农林水支出减少224.23万元。
4、《一般公共预算“三公”经费支出表》
(1)、因公出国(境)费用,我单位常年无出国(境)情况,故不予预算安排。
(2)、公务接待费用,预算支出11.50万元,与上年决算数减少1.10万元。
(3)、公车运行费用,公车运行费用预算为5.80万元,比上年预算减少0.20万元。
我单位将规范财务管理,严格审批程序,从紧从严开支“三公”经费,将“三公经费”严格控制在纪委核定的范围内。
5、《部门收支总表》总收入718.92万元,总支出718.92万元,收支平衡。
6、《部门收入总表》一般公共预算拨款收入718.92万元,全部为是上级财政拨款。
7、《部门支出总表》一般公共预算拨款支出718.92万元。其中基本支出:2019年基本支出年初预算数为716.92万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,项目支出2万元。
8、《政府性基金预算支出表》我镇2019年没有政府性基金预算拨款、拨款安排的支出,所以公开的表政府性基金预算支出表为空表。
第三部分其他有关情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 177.97万元,比2018年预算减少5.41万元,下降2.96%。
2、政府采购情况
2019年我镇政府采购预算总额9.88万元,其中,政府采购货物预算7.88万元,车辆维修2.00万元。
3、国有资产占用使用情况说明:截至2019年4月30日,共有车辆1辆,价值3万元,为一般公务用车,办公用房5800平方,生活用房260平方。
4、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为718.92万元,其中,基本支出718.92万元。
第四部分名词解释
1、收入科目:包括经费拨款收入、专项拨款收入、非税收入。
2、支出科目:包括基本支出和项目支出。
3、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附表部门预算公开的表
1. |
部门收支总表......................................... |
2. |
部门收入总表......................................... |
3. |
部门支出总表......................................... |
4. |
财政拨款收支总表..................................... |
5. |
一般公共预算支出表................................... |
6. |
一般公共预算基本支出表............................... |
7. |
一般公共预算“三公”经费支出表....................... |
8. |
政府性基金预算支出表................................. |
附件下载:龙溪2019年部门预算表.xls