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  • 索引号
  • 4305810010/2024-00891
  • 公开责任部门
  • 市水利局
  • 公开日期
  • 2024-08-15
  • 服务对象
  • 目录名称
  • 财政预决算
  • 文号
  • 信息有效性
  • 长期
  • 公开形式
  • 主动公开
  • 主题词

2024年武冈市河湖事务中心部门预算公开说明



武冈市河湖事务中心2024年部门预算公开说明


目 录

    第一部分 2024年部门预算说明
    一、部门基本概况
    二、部门预算单位构成
    三、部门收支总体情况
    四、一般公共预算拨款支出情况
    五、政府性基金预算
    六、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费
   (二)“三公”经费预算
   (三)一般性支出情况
   (四)政府采购情况
   (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
   (六)预算绩效目标说明
    七、名词解释
    第二部分 2024年部门预算表
    一、收支总表
    二、收入总表
    三、支出总表
    四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
    五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
    六、财政拨款收支总表
    七、一般公共预算支出表
    八、一般公共预算基本支出表
    九、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
    十、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
    十一、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭补助)(按政府预算经济分类)
    十二、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭补助)(按部门预算经济分类)
    十三、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
    十四、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
    十五、一般公共预算“三公”经费支出表
    十六、政府性基金预算支出表
    十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
    十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
    十九、国有资本经营预算支出表
    二十、财政专户管理资金预算支出表
    二十一、专项资金预算汇总表
    二十二、项目支出绩效目标表
    二十三、整体支出绩效目标表

    注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

                                                              


                                                         

                                            第一部分 2024年部门预算说明


    一、部门基本概况
   (一)职能职责。
    本中心的主要职责是:宣传贯彻执行上级工作方针、政策;会同有关部门实施年度计划,并协同有关部门实施;根据有关规定协调管理财政资金,指导、监督资金的使用,组织河湖建设的规划、设计、论证、筛选,负责项目建设和项目的上报并组织实施,完成领导交办的其他事项。
   (二)机构设置。
    武冈市河湖事务中心是武冈市水利局所属副科级财政全额拨款公益一类事业单位,二级部门预算单位。内设办公室、河湖保护和工程事务股2个股室。
    二、部门预算单位构成
    从预算单位构成看,我中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有河湖事务中心本级。
    三、部门收支总体情况
   (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算104.78万元,其中,一般公共预算拨款104.78万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加了1.07万元,主要是工资调增了。
   (二)支出预算:2024年本单位支出预算104.78万元,其中,社会保障和就业支出8.67万元,农林水支出96.10万元。支出较去年增加1.07万元,主要是工资调增了。
    四、一般公共预算拨款支出情况
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算104.78万元,其中,社会保障和就业支出8.67万元,占8.27%;农林水支出96.10万元,占91.72%。具体安排情况如下:
    (一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数84.78万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
    (二)项目支出:2024年本单位项目支出预算20.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中河道岁修20.00万元,主要用于河道保洁、清淤劳务开支方面。
   五、政府性基金预算
    2024年本单位无政府性基金安排的支出。
   六、其他重要事项的情况说明
   (一)机关运行经费:2024年本单位机关运行经费10.08万元,与上年经费持平。
   (二)“三公”经费预算:2024年本单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。
   (三)一般性支出情况:2024年本单位会议费预算0万元,培训费预算0万元,拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动。
   (四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额 0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
   (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本单位共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
   (六)预算绩效目标说明本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为104.78万元,其中,基本支出84.78万元,项目支出20万元,具体绩效目标详见报表。

    七、名词解释
     1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。






                                      第二部分 2024年部门预算表



附件:2024年武冈市河湖事务中心部门预算公开表


武冈市河湖事务中心2024年部门预算公开表

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