水西门2017年部门决算编报说明
一、水西门概况
(一)主要职责
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
(二)决算单位构成
单位构成为:政府、财政、经管、民政、计育、人社等。
(三)人员情况
政府52人、财政19人、经管2人、民政12人、计育25人、人社8人,退休13人,共计131人。
二、水西门2017年度部门决算说明
(一)2017年度收入支出决算总体情况。
1.收入总计2621.36万元。包括:
公共预算财政拨款收入2621.36万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2.支出总计2621.36万元,包括:
基本支出2621.36万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1046.28万元,对个人和家庭的补助支出1015.54万元,商品和服务支出431.19万元。
(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年公共预算财政拨款支出2621.36万元,其中:基本支出2621.36万元。具体支出构成是:一般公共服2241.4万元;社会保障和就业19.27万元;医疗卫生与计划生育支出2.36万元;城乡社区支出180.85万元;农林水支出167.48万元; 交通运输支出等支出10万元。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2017年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出13.41万元,其中:公务接待费6.4万元,接待次数152次,接待人数1430人,公车运行开支7.01万元; 2016年公务接待费4.64万元,接待次数460次,接待人数841人,2016年公车运行开支6.91万元,“因公出境”消费两年为0。相比而言,2017年公务接待费同期增加了1.76万元,因为2017年中心工作(环境卫生等)迎检较多,而公车运行开支略有增加。