武冈市信访局2025年部门预算公开
目 录
一、部门基本概况
(一)职能职责。
(二)机构设置。
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
(七)名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
第一部分武冈市信访局2025年部门预算说明
一、部门基本概况 (一)职能职责
武冈市信访局是武冈市委、市政府处理人民群众来信来访的正科级办事机构,主要职责是:
1.负责处理人民群众和境外人士给市委、市人民政府及其领导的来信,接待来访,为领导同志接待上访群众做好服务工作。
2.承办上级机关和市委、市政府及市委办公室、市政府办公室交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向乡镇(办事处)和市直部门交办信访事项,督促检查处理落实情况。
3.综合反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题;开展调查研究,为市委、市政府提供信访信息。
4.协调有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访事项;协调处理群众来市、赴邵阳市赴省赴京上访和异常、突发性信访事项;协调全市各级党政机关的信访工作。
5.研究、分析信访动态,开展信访工作宣传和理论探讨;指导全市信访业务,总结推广信访工作经验,提出加强和改正信访工作的意见。
6.承办市委、市政府及市委办、市政府办交办的其他事项。
(二)机构设置
武冈市信访局由单位本级和二级机构人民群众来访接待中心构成,局行政编制人数7人,机关工勤编制1人,二级机构事业编制5人。现实有人数13人,其中在职在岗13人,单位负担遗属人数1人。内设接访股、办信股、复查复核办公室、人秘股等机构。
二、部门预算单位构成
武冈市信访局局机关部门只有本级,没有其他预算单位,因此纳入2025年预算编制范围的只有武冈市信访局局机关部门预算本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年初预算收入298.02万元,其中:一般公共预算拨款298.02万元,上级财政补助0万元。收入较去年减少20.49万元,主要是公用经费减少,项目经费减少,例行节约。
(二)支出预算:2025年初预算支出298.02万元,其中:一般公共服务280.44万元,社会保障和就业支出17.57万元。公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年减少20.49万元,主要是公用经费减少,项目经费减少,例行节约。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算298.02万元,其中,一般公共服务支出280.44万元,占94.10 %,社会保障和就业支出17.57万元,占5.90%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数 188.02万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算110万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:信访救助配套经费支出20万元,信访维稳专项经费10万元,驻长联络组工作经费15万元,驻京联络处武冈组专项经费65万元,用于信访、维稳工作的运行。
五、政府性基金预算
武冈市信访局2025年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费2025年本部门机关本级的机关运行经费25.38万元,与上年预算持平,主要原因是例行节约。
(二)“三公”经费预算2025年本部门“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加0.5万元,主要是为了加强行业交流与合作。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算 0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;拟举办0等节庆,经费预算0万元。
(四)政府采购情况武冈市信访局2025年没有政府采购预算。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元、授予中小企业合同金额0万元,授予小微企业合同金额0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况截至2024年12月31日,武冈市信访局无公务用车。其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:武冈市信访局2025年部门整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效管理,纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为298.02万元,其中,基本支出188.02万元,项目支出110万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分部门预算公开表
武冈市信访局
2025年3月5日