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2022年度武冈市委宣传部(本级)部门决算
  • 来源:市财政局
  • 作者:市财政局
  • 更新时间: 2023-09-28 15:40
来源:市财政局 更新时间: 2023-09-28 15:40
作者:市财政局

2022年度武冈市委宣传部(本级)部门决算

目录

第一部分武冈市委宣传部部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

、关于机关运行经费支出说明

、关于一般性支出情况说明

、关于政府采购支出说明

二、关于国有资产占用情况说明

三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分:附件

第一部分

武冈市委宣传部部门概况

一、部门职责

(一)拟订全市宣传思想文化工作重大政策和事业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

(二)统筹协调全市党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、邵阳市委和武冈市委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。

(三)统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责为全市各级党委(党组)理论学习中心组学习提供有关服务,组织实施理论宣讲活动等。

(四)负责规划组织全局性思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

(五)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调市直各新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。承担市突发公共事件应急新闻中心办公室日常工作。

(六)负责全市新闻出版业的管理,督促落实有关政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责来武冈采访媒体记者证的监督管理。负责全市新闻记者证的核发管理。

  (七)从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

(八)统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

(九)负责管理全市电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全市性重大电影活动,组织开展电影交流与合作。

(十)对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革发展领导小组办公室日常工作。承担市国有文化资产监督管理委员会日常工作。

(十一)统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十二)统筹协调全市对外宣传工作,指导协调有关部门研究落实对外宣传工作重大方针政策和拟定对外宣传事业发展规划,指导对外文化交流工作,协调推动本土文化走出去工作。组织协调涉及港澳新闻宣传工作,协同有关部门开展涉台问题宣传工作。

(十三)统筹协调组织开展全市新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市直各部门、各乡镇(街道)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟定重大问题对外宣传口径。

(十四)负责组织开展全市新闻领域对外交流与合作,会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

(十五)负责落实中央、省、邵阳市和武冈市精神文明建设指导委员会工作部署,拟定全市精神文明建设工作规划并组织实施。

(十六)受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学和互联网信息等方面市直宣传文化系统单位的领导干部。对乡镇(街道)党(工)委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十七)对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导市文化旅游广电体育局、市广播电视台、 市新闻中心、市融媒体中心。受市委委托,代管市文学艺术界联合会、市作家协会、市社会科学界联合会。联系市新华书店。

(十八)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。武冈市委宣传部单位内设机构包括:本单位包含机关本级,内设8个股室:办公室、政工股、理论教育股、新闻外宣股、文明创建指导股、意识形态工作股、新闻出版(版权)与电影管理股、文化体育股。编制人数16人,其中行政编制15人,工勤编制1人,现实有人数13人。离退休7人,1人因公去世,单位负担遗属人数1人。

(二)决算单位构成。2022年部门决算汇总公开单位构成包括:纳入2022年部门决算编制范围只有武冈市委宣传部本级,没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表(见附表)


第三部分

2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1039.94万元。与上年相比,减少300.07万元,减少22.39%,主要是因为政治读物专项经费未支付

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计985.56万元,其中:财政拨款收入985.56万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计985.56万元,其中:基本支出392.80万元,占39.85%;项目支出592.76万元,占60.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计985.56万元,与上年相比,减少6.83万元,减少0.70%,主要是本年度有专项经费未全部支付

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出985.56万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加85.59万元,增加9.51%,主要是因为创文办对各部门单位创文工作奖励和党史学教办学习培训、政治读物等开支增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出985.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出898.66万元91.18%;文化旅游体育与传媒(类)支出48.22万元4.89%;社会保障和就业(类)支出38.67万元3.92%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为535.87万元,支出决算数为985.56万元,完成年初预算的183.92%,其中:

1一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。

年初预算未安排,支出决算为14.8万元,决算数年初预算数持平,主要是预算科目年初未安排,调剂为2021年奖金支出。

2一般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项)。

年初预算未安排,支出决算为0.15万元,决算数年初预算数持平,主要是预算科目年初未安排,调剂为绩效考核奖金优秀个人支出。

3一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。

年初预算为147.07万元,支出决算为296.16万元,完成年初预算的201.37%主要是创文办和党史学教办相关经费出未纳入年初预算。

4一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)。

年初预算为262.46万元,支出决算为600.46万元,完成年初预算的228.78%决算数大于年初预算数主要是创文办对各部门单位创文工作奖励和党史学教办学习培训理论读物出,新时代文明实践中心基本工资均由本单位支出,未纳入本单位年初预算。

5文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)其他文化旅游体育与传媒(项)。

年初预算未安排,支出决算为48.22万元决算数大于年初预算数主要农村公益电影配套资金支出为上级资金

6社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

年初预算为15.50万元,支出决算为15.50万元,完成年初预算的100%决算数等于年初预算数,主要为单位养老保险缴费

7社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助(项)。

年初预算未安排,支出决算为5.89万元,决算数大于年初预算数主要援岗人员工资年初未纳入预算

8社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算未安排,支出决算为17.29万元,决算数大于年初预算数主要是职工丧葬费未做预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出392.80万元,其中:

人员经费236.15万元,占基本支出的60.12%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费156.65万元,占基本支出的39.88%,主要包括办公费、印刷费、电费邮电、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为7万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数,与上年持平,主要是本单位没有因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为7万元,支出决算为7元,完成预算的100%,决算数等于预算数与上年相比减少7.03万元,减少49.89%,主要是厉行节约,进一步压减三公经费的支出

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数,与上年持平,主要是本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数与上年持平,主要是本单位公务用车运行维护费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为7元,全年共接待来访团组115个、来宾1162人次主要是记者招待及上级调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,武冈市委宣传部更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,截止20221231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出156.65万元,比上年决算数减少138.37万元,降低46.90%。主要原因是厉行节约,压减公用经费开支等。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.5万元,用于开支宣传思想文化业务会议,人数168人,内容为培训宣传思想文化业务工作,网络意识形态,新闻宣传等会议;用于武冈市2022年记者节座谈会,人数83人,内容为展现武冈新闻宣传工作者的良好风貌,弘扬融媒体中心新闻工作者默默奉献的精神,全面展示近年来我市融媒体中心新闻宣传、事业产业开展取得的丰硕成果,提高融媒体中心的知名度和美誉度;开支培训费0.57万元,用于开展扫黄打黑”业务培训,人数43人,内容为全市扫黄打黑业务培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20221231日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

1、效率性评价和有效性评价

单位预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,发挥了较好的效益。单位在预算执行上是严格遵守各项财经纪律和操作规程的,资金的管理和使用严守法律底线、纪律底线、道德底线。

2、社会公众满意度评价

2022年,全体干部职工在班子的正确领导下,认真贯彻落实党的二十大精神和省委省政府决策部署,勤奋工作,创先争优,满意度为100%

(二)存在的问题及原因分析

绩效目标设置与重点承诺工作联系欠紧密。我单位2022年部门整体绩效目标虽然细化分解为具体的工作任务,但还未与部门年度的任务数和计划数全面对应,与本年度部门预算资金相匹配程度不高。造成问题的原因是对具体业务工作不够了解,绩效目标设置与重点承诺工作联系紧密性不够深入。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息详见附件。

第四部分

名词解释


本部门专用名词:

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

部分

附件

武冈市委宣传部(本级)2022



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