中共武冈市委社会工作部2025年部门预算公开
目 录
第一部分2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2 、收入总表
3 、支出总表
4 、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5 、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6 、财政拨款收支总表
7 、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9 、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10 、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)主要职责:
1. 研究相关理论、政策和规划、拟订相关地方性法规、规章草案及规划性文件并组织实施。深入调查研究,及时向市委报告工作情况并提出建议。
2. 统筹指导群众利益协调,诉求表达,矛盾调处、权益保障等人民信访工作,协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作,负责征集,办理公民、法人和其他组织提出意见、建议,向市委、政府及时反映,指导规范和监督全市民意反映渠道的运行管理工作。
3. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,协调推进城乡社自治理体系和治理能力建设,推动基层民主防治建设,指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制。
4. 指导混合所有制企业 、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作,指导协调相关企业单位,社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作,研究和完善相关领域群众利益协调机制。
5. 指导全市性社会组织党建工作,统一领导全市行业协会商会党的工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
6. 负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查、指导社会人才队伍建设。
7. 统筹、协调“市长信箱”来信办理工作。负责全市12345热线的规划建设和运行管理及市本级政务服务便民热线归并优划工作。
8. 完成市委交办的其他工作任务.
(二)机构设置
中共武冈市委社会工作部根据市编制委员会核定,我单位内设股室4个,属于二级行政单位,全部纳入2025年预算编制范围。
内设股室分别是:办公室(政策法规股)、人民建议征集股、社会工作服务股(基层治理和基层政权建设、志愿服务股)、两企三新党建股(行业协会商会工作股)
二、部门预算单位构成
中共武冈市委社会工作部部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含中共武冈市委社会工作部本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 66.60 元,其中,一般公共预算拨款 66.60 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。中共武冈市委社会工作部是2025年新成立的部门,没有去年同期数.
(二)支出预算:2025年本部门支出预算 66.60万元,其中,一般公共服务支出62.67万元,占94.00%;社会保障和就业支出3.93万元,占6.00%;中共武冈市委社会工作部是2025年新成立的部门,没有去年同期数.
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算 66.60 万元,其中,一般公共服务支出 62.67万元,占 94.00 %;社会保障和就业支出 3.93 万元,占 6.00 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数 41.60 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算 25 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
1、行业协会商会深化改革及转型发展工作经费3万元,
2、省长信箱、领导留言网专项工作经费2万元,
3、两新经费10万元,
4、人民建议征集工作经费2万元,
5、社会工作者队伍人才建设工作经费2万元,
6、党建引领基层治理3万元,
7、志愿者服务工作经费2万元,
8、基层减负赋能工作经费1万元,
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级等 1 家行政事业单位的机关运行经费 6.6 万元,中共武冈市委社会工作部是2025年新成立的部门,没有去年同期数.
(二)“三公”经费预算:2025年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 0 万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算 0 万元;培训费预算 0 万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额 0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 66.6 万元,其中,基本支出 41.60 万元,项目支出 25 万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件:中共武冈市委社会工作部2025年部门预算公开表