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2025年武冈市社会科学界联合会部门预算公开
  • 来源:市财政局
  • 作者:市财政局
  • 更新时间: 2025-03-18 10:10
来源:市财政局 更新时间: 2025-03-18 10:10
作者:市财政局

2025武冈市社会科学界联合会部门预算公开

第一部分2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1 、收支总表

2 收入总表

3 、支出总表

4 、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5 、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6 财政拨款收支总表

7 、一般公共预算支出表

8 、一般公共预算基本支出表

9 、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

一、部门职责

一、一)组织和推动开展哲学社会科学研究和学术交流,统筹推进新型智库建设,参与全市改革、开放和发展重大课题攻关,为党和政府科学民主决策提供咨询服务。

一、(二)组织和推动社会科学普及、宣传活动,加强社会科学普及阵地建设。

一、(三)负责组织社会科学优秀成果评奖,社科应用研究成果转化评奖,开展优秀社会科学专家、优秀青年社会科学专家等的评选评奖,市社科评审委员会课题立项、成果验收、市级鉴定等工作,促进社会科学研究成果的转化。         

(四)参与制定全市社会科学发展规划,繁荣社会科学事业,培育社会科学研究人才。

(五)管理和协调社会科学各学会的工作,负责全市各学会的组织管理和业务指导,指导全市各市各级各协会的工作。

(六)负责联系广大社会科学工作者,协助有关部门加强社会科学队伍建设,反映社科界的意见、建议,维护社会科学工作者的正当权益。

(七)完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。武冈市社会科学界联合会

事业编制6,在职在岗3人,设综合股、支付一股、支付二股、工资统发股、审核稽查股、财政投融资平台管理股共6个内设机构。

(二)决算单位构成。武冈市社会科学界联合会

单位2025年部门决算汇总公开单位构成包武冈市社会科   

学界联合会单位本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算53.65万元,其中,一般公共预算拨款53.65万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加6.75万元,主要是一般公共预算拨款增加了

(二)支出预算:2025年本部门支出预算53.65万元,其中,社会保障和就业支出4.76万元,一般公共服务支出48.89万元;支出较去年增加6.75万元,主要是项目支出增加了

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算53.65万元,其中,社会保障和就业支出4.76万元,占8.87%一般公共服务支出48.89万元,占91.13%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数48.65万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算5万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025国库集中支付中心本级的机关运行经费6.53万元,比上年增加

(二)三公经费预算:2025国库集中支付中心本级三公经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公因公出国(境)费0万元。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人;未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动方面的支出

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额   0万元,

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202512月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值00万元以上通用设备0台,单位价值0万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为53.65万元,其中,基本支出48.65万元,项目支出5万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

4、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第二部分 2025年部门预算表

附件:2025年武冈市财政国库集中支付中心本级部门预算表

社科联部门预算公开表(50) (96)


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