武冈市国有资产管理中心2025年部门预算公开
目 录
第一部分2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2 、收入总表
3 、支出总表
4 、财政拨款收支总表
5 、本年一般公共预算支出表
6 、本年一般公共预算基本支出表
7 、本年一般公共预算“三公”经费支出表
8、项目支出表
9 、单位新增资产汇总表
10 、政府采购预算
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)主要职能
根据国家法律法规履行出资人职责,保障出资人权益,防止国有资产流失加强所管监管企业国有资产管理。监管国有资产保值增值情况。推进国有企业改革。建立企业选人用人机制,完善经营者激励和约束制度等等。
(二)构成设置
武冈市国有资产管理中心为独立核算的事业单位事业编制5人,现实有人数4人。
二、部门预算单位构成
武冈市国有资产管理中心属武冈市财政局的二级预算单位
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 54.88万 元,其中,一般公共预算拨款 54.88 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加 20.08 万元,主要是人员经费预算增加了18.82万元,公用经费预算较去增加1.26万元。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算 54.88万元,其中,一般公共服务支出49.31万元,占89.85%;社会保障和就业支出5.57万元,占10.15%;支出较去年增加 20.08万元,主要是人员经费收入预算增加了 18.82 万元,公用经费支出预算增加1.26万元。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算 54.88 万元,其中,一般公共服务支出49.31万元,占 89.85 %;社会保障和就业支出 5.57 万元,占 10.15 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数 54.88 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算 0 万元,
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级等 1 家行政事业单位的机关运行经费 5.04 万元,比上年预算减少1.26万元,增加25%,主要是缩减运行经费预算。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 0 万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算 0 万元;培训费预算 0 万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额 0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 54.88 万元,其中,基本支出 54.88 万元,项目支出 0 万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件:武冈市国有资产管理中心2025年部门预算公开表