附件一:
2015年武冈市部门预算
附件二:
目 录
1、编制说明………………………………………………………………………………………………×—×页
2、部门预算表格
部预NO.01表 收支预算总表(按功能)
部预NO.02表 收入预算总表
部预NO.05表A 支出预算总表(按来源)
部预NO.06G 一般预算拨款“三公”经费预算表
武冈市财政局2015年部门预算编制说明
一、2014年财政局预算编制指导思想和原则
(一)部门预算编制指导思想:为确保全年工作的完成提供经费保障。
(二)预算编制原则:量入为出,略有结余。
二、2014年财政局主要职责
武冈市财政局共设20个职能股室,主管全市的财政工作。主要职能:1、组织全市的
财政收入。2、管理全市的财政支出
三、2014年的主要工作任务
承担全市的各项财政工作。
四、部门设置和人员情况
本部门由机关本级和 0 个行政单位、 0 个财政拨款事业单位、 0 个财政补助事业单位组成,人员情况如下表:
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合计 |
行政单位 |
财政拨款事业单位 |
财政补助事业单位 |
编外长期聘用人员 |
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参(依)公务员管理 |
其他 |
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编制数 |
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在职人数 |
108 |
108 |
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其中:在岗人数 |
108 |
108 |
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离退休人数 |
37 |
37 |
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其中:离休人数 |
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退休人数 |
37 |
37 |
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五、收支预算说明
(一)收支编报口径:武冈市财政局正常运转,包括政府安排的各项工作。
(二)收入预算说明:
主要内容:收入预算为836万元,一般预算拨款836万元。较上年略为增加。
(三)支出预算说明:
主要内容:支出预算为836万元:人员支出760万元,其中工资福利支出474万元;
公用支出286万元;项目支出76万元,其中专项商品和服务支出24万元,其他资本性
支出37万元,其他支出15万元。
收支总表 | |||
单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 |
一、一般预算拨款 | 一般公共服务支出 | 8,360,224 | |
小计 | 8,360,224 | 外交支出 | |
经费拨款 | 国防支出 | ||
经费拨款(总计) | 8,360,224 | 公共安全支出 | |
抵支收入 | 教育支出 | ||
经费拨款(减抵支收入后) | 8,360,224 | 科学技术支出 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 文化体育与传媒支出 | ||
行政性收费收入 | 社会保障和就业支出 | ||
罚没收入 | 社会保险基金支出 | ||
国有资产有偿使用收入(纳入预算) | 医疗卫生和计划生育支出 | ||
其他收入(纳入预算) | 节能环保支出 | ||
二、政府性基金收入 | 城乡社区支出 | ||
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 农林水支出 | ||
事业性收费收入 | 交通运输支出 | ||
国有资产有偿使用收入 | 资源勘探电力信息等支出 | ||
利息收入 | 商业服务业等支出 | ||
捐赠收入 | 金融支出 | ||
其他收入(财政专户) | 援助其他地区支出 | ||
四、事业单位经营服务收入 | 国土海洋气象支出 | ||
五、其他收入 | 住房保障支出 | ||
粮油物资储备支出 | |||
本年收入合计 | 8,360,224 | 预备费支出 | |
六、上级补助收入 | 国债还本付息支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 其他支出 | ||
八、上年结转 | 转移性支出 | ||
收入合计 | 8,360,224 | 本年支出合计 | 8,360,224 |
收入总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 一般预算拨款 | 政府性基金收入 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 事业单位经营服务收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 经费拨款(减抵支收入后) | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 合计 | 事业性收费收入 | 国有资产有偿使用收入 | 利息收入 | 捐赠收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政性收费收入 | 罚没收入 | 国有资产有偿使用收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[135001]财政局 | 财政局 | 8,360,224 | 8,360,224 | 8,360,224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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