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武冈市通讯社2017年度部门决算公开级输出表
  • 来源:市通讯社
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  • 更新时间: 2018-09-04 10:49
来源:市通讯社 更新时间: 2018-09-04 10:49
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  一、单位概况
  主要职责是:
  1、负责统一管理和营运《新武冈》刊物、武冈新闻网(红网武冈分站)、武冈手机报、新武冈官方微信公众号、新武冈APP客户端等市级党报、党刊、党网、官方微信公众号的新闻采编、出版、发布等工作。
  2、负责引导市域内冠名武冈的资讯网站和微信公众号等自媒体开展正面舆论宣传,指导和监督网上网下评论工作;联系联络网络社会组织开展积极、健康向上的新媒体宣传工作。
  3、协助开展对上对外的新闻宣传报道工作,负责新媒体宣传平台的网络、微博、微信、APP客户端的新闻宣传报道工作。
  4、完成市委宣传部交办的其他工作。
  (二)部门决算单位构成
  纳入2017年部门预算编制范围的预算单位共1家:武冈市通讯社,无二级机构。我单位共有编制人数4人,其中事业编制4人。现实有人数5人,其中在职在岗4人,退休人员1人。
  二、武冈市通讯社2017年度部门决算表
  (公开表格附后)
  三、武冈市通讯社2017年度部门决算情况说明
  (一)2017年度收入支出决算总体情况
  2017年总收入116.40万元,比上年增长66.24%,年初结转和结余7.84万元,用事业基金弥补收支差2.95万元。总支出126.35万元,比上年增长83.57%,年末结转和结余0.84万元。
  (二)2017年度收入决算情况
  2017年本年收入116.40万元,其中财政拨款收入111.50万元,占总收入的95.79%,其他收入(纳入专户管理的非税收入拨款)4.90万元,占总收入的4.21%。
  (三)2017年度支出决算情况
  2017年本年支出126.35万元中,财政拨款支出118.51万元,占本年支出的93.80%。纳入专户管理的非税收入拨款支出7.84万元,占本年支出的6.20%。
  (四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
  2017年度财政拨款总收入111.50万元,比上年增加59.24%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出118.51万元,比上年增加90.59%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。
  (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出118.51万元,比上年增加90.59%。
  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出1.8万元,占本年财政拨款支出118.51万元的1.52%;社会保障和就业支出8.01万元,占本年支出的6.76%:;文化体育与传媒支出108.7万元,占本年支出的91.72%。
  3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数118.51万元,比年初预算数76.20万元增加55.52%。其中基本支出决算数118.51万元,比年初预算数76.20万元增加55.52%;项目支出决算数0万元,比年初预算数0万元增加0%。
  (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本年基本支出118.51万元,占本年支出的93.80%。基本支出中人员经费45.68万元,占基本支出118.51万元的38.55%,日常公用经费72.83万元,占基本支出的61.45%。
  (七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2017年三公经费支出1.27万元,比年初预算1.5万元减少15.33%,比上年3.57万元减少64.43%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比年初预算0万元减少0%,比上年0万元减少0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,比年初预算0万元减少0%,比上年0万元减少0%;公务接待费支出1.27万元,比年初预算1.5万元减少15.33%,比上年3.57万元减少64.43%。三公经费支出下降明显主要是我单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个,累计0人次。本年无公务用车购置及运行维护费支出。与公务接待支出相关的公务接待48批次,264人次。
  (八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
  2017年度无政府性基金预算收入支出。
  (九)其他重要事项
  1、机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出0万元,比上年0万元增加0%。
  2、政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额28.54万元,其中:政府采购货物支出28.54万元、政府采购服务支出0万元。         
  3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆0辆;年末固定资产总额为24.85万元,无单价50万元(含)以上的通用设备和单价100万元(含)以上的专用设备。
  4、预算绩效情况的说明。2017年,我单位认真贯彻市委、市政府决策部署,积极发挥单位职能作用,努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足,在今后的工作中我们将不断地完善和改正,争取更大的成绩。
  四、名词解释
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:武冈市通讯社2017年决算输出表

 


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