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武冈市机关社保局2020年部门预算公开
  • 来源:市人社局
  • 作者:市人社局
  • 更新时间: 2020-01-20 13:25
来源:市人社局 更新时间: 2020-01-20 13:25
作者:市人社局

第一部分2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1)负责全市行政机关事业单位社会保险制度的实施。
  (2)承担行政机关事业单位和省、邵阳市在武事业单位工作人员的养老保险费的征集、下拨以及退休人员的管理服务工作。
  (3)完成市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

(二)机构设置。

武冈市机关事业单位社保局事业编制为8名,实有在职人员6人,退休3人。设3个内设股室:综合股、业务股、基金征缴与稽核股。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

 市机关事业单位社保局只有本级,没有其他二级单位,纳入2020年部门预算编制范围只有市机关事业单位社保局本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算109.79万元,其中,一般公共预算拨款109.79万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少2.73万万元,主要是缩减开支,减少预算

(二)支出预算:2020年本部门支出预算109.79万元,其中,一般公共服务109.79万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元收入较去年减少2.73万万元,主要是缩减开支,减少预算

(注:与上年的收支增减对比情况一定要作出说明)

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算109.79万元,其中,一般公共服务支出109.79万元,占100 %;公共安全支出0万元,占0 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数107.79万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算2万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金安排的支出预算0万元,其中,科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%

(注:如无政府性基金预算安排的支出,应反映本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2020年本部门机关运行经费36.33万元,较去年减少2.73万万元,主要是缩减开支,减少预算

(二)三公经费预算:2020年本部门机关本级三公经费预算数为1.1万元,其中,公务接待费1.1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算较2019年持平

(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。

(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额   2万元,其中,货物类采购预算2万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(注:如某大类无采购预算,则填“0”

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至201912月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车  0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0  辆,其他按照规定配备的公务用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备0  台。2020年拟新增配置公务用车  0辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车  0辆,特种专业技术用车  0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备0   台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为0  万元,其中,基本支出0  万元,项目支出0  万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

2020年机关社保预算公开表


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