武冈市2024年政府决算公开
目 录
第一部分2024年度政府决算报告
第二部分2024年度政府决算表
1、一般公共预算收入决算表
2、一般公共预算支出决算表
3、一般公共预算本级支出决算表(功能分类)
4、一般公共预算本级基本支出决算表(经济分类)
5、一般公共预算税收返还和转移支付决算表(分项目)
6、一般公共预算税收返还和转移支付决算表(分乡镇)
7、政府一般债务限额和余额情况决算表
8、政府性基金收入决算表
9、政府性基金支出决算表
10、政府性基金本级支出决算表
11、政府性基金转移支付决算分项目表
12、政府性基金转移支付决算分乡镇表
13、政府专项债务限额和余额情况决算表
14、国有资本经营收入决算表
15、国有资本经营支出决算表
16、本级国有资本经营支出决算表
17、对下安排转移支付的应当公开国有资本经营转移支付表
18、社会保险基金收入决算表
19、社会保险基金支出决算表
第三部分相关说明
一、转移支付执行情况说明
二、举借政府债务情况说明
三、预算绩效工作开展情况说明
四、本级“三公”经费决算执行情况说明
五、重大政策和重点项目绩效执行结果情况说明
第一部分2024年度政府决算报告
(政府决算报告草案见附件1)
第二部分2024年度政府决算表
1、一般公共预算收入决算表
2、一般公共预算支出决算表
3、一般公共预算本级支出决算表(功能分类)
4、一般公共预算本级基本支出决算表(经济分类)
5、一般公共预算税收返还和转移支付决算表(分项目)
6、一般公共预算税收返还和转移支付决算表(分乡镇)
7、政府一般债务限额和余额情况决算表
8、政府性基金收入决算表
9、政府性基金支出决算表
10、政府性基金本级支出决算表
11、政府性基金转移支付决算分项目表
12、政府性基金转移支付决算分乡镇表
13、政府专项债务限额和余额情况决算表
14、国有资本经营收入决算表
15、国有资本经营支出决算表
16、本级国有资本经营支出决算表
17、对下安排转移支付的应当公开国有资本经营转移支付表
18、社会保险基金收入决算表
19、社会保险基金支出决算表
(政府决算表见附件2)
第三部分相关说明
一、2024年转移支付执行情况说明
(一)一般公共预算收支决算情况
2024年一般公共预算总收入654106万元,其中:本级一般公共预算收入105259万元,上级补助收入358696万元,债务转贷收入56300万元(含再融资一般债券收入45000万元,新增一般债券收入11300万元),上年结转68733万元,动用预算稳定调节基金92万元,调入资金65026万元。一般公共预算总支出654106万元,其中:本级一般公共预算支出587762万元,上解支出11505万元,一般债务还本支出50000万元,结转下年支出4839万元,收支平衡。
收入决算有关具体情况:全市财税部门抢抓机遇、难中求成,组织收入规范有序,推动经济回升向好。2024年一般公共预算财政收入完成136469万元,同比减少5323万元,下降3.75%。其中:本级一般公共预算财政收入完成105259万元,同比增加228万元,增长0.22%;上划中央收入完成24959万元,同比减少5661万元,下降18.49%;上划省级收入完成6252万元,同比增加111万元,增长1.8%。从结构上来看,全市税收收入完成93613万元,同比减少14361万元,下降13.3%,占一般公共预算财政收入的68.6%,地方税收收入完成62403万元,同比减少8810万元,下降12.37%,占本级一般公共预算财政收入的59.29%;非税收入完成42856万元,同比增加9038万元,增长26.73%,占一般公共预算财政收入的31.4%,占本级一般公共预算财政收入的40.71%。
支出决算有关具体情况:财政部门克服收入增速放缓困难,全面加强政策资金统筹,组合运用各类政策工具,为全市经济社会高质量发展提供积极支撑。2024年本级一般公共预算支出587762万元,同比减少10803万元,下降1.8%。其中:教育支出147229万元,增长5.59%;文化旅游体育与传媒支出11068万元,增长35.03%;社会保障和就业支出84500万元,增长15.89%;农林水支出95719万元,增长19.28%;债务付息支出8183万元,增长2.74%。九项民生支出457472万元,占比达77.83%,各项重点支出得到较好保障。
税收返还及转移支付情况:2024年上级下达我市转移支付资金358696万元,同比减少89677万元,下降20%。一是税收返还8765万元,与上年持平。二是一般性转移支付328353万元,同比减少81649万元,下降19.9%,主要是均衡性、县级基本财力保障机制奖补等财力性转移支付收入184036万元,同比减少2560万元,下降1.37%;农林水共同事权转移支付收入25163万元,同比减少70842万元(其中增发国债资金同比减少59110万元),下降73.79%;住房保障共同财政事权转移支付收入2360万元,同比减少1466万元,下降38.32%;取消增值税留抵退税转移支付收入和其他退税减税降费转移支付收入减少5404万元。三是专项转移支付21578万元,同比减少8048万元,下降27.38%,主要是节能环保专项转移支付收入3039万元,同比减少6071万元,下降66.64%;住房保障专项转移支付收入减少2628万元,下降100%。
其他需要报告的事项:
1.预备费。年初预算预备费8000万元全部支出,主要用于信访维稳371万元,安全生产645万元,矽肺病防治788万元,自然灾害及应急管理229万元,慰问支出98万元,其他不可预见应急支出5869万元(其中教育系统营养餐及购买民办学位整改2050万元,脱贫防贫保经费170万,电影公司职工安置515万,公交乘免等补贴100万,政治读物征订经费200万,市场主体培育及个转企奖励经费204万元,其他应急等支出2630万元)。
2.“三公”经费支出情况。各部门认真贯彻执行中央八项规定要求,落实党政机关习惯过紧日子要求,严格压减“三公”经费支出,全市一般公共预算行政事业单位“三公”经费支出合计742万元,较年初预算节约106万元。
3.结转资金和上解上级支出情况。一般公共预算结转下年支出4839万元,主要是年底上级下达的专项资金指标还需继续实施的项目支出等。按省、邵资金结算要求上解上级支出11505万元,主要包括事权和支出责任等固定上解5535万元,企业职工养老保险市县支出责任上解3265万元,武冈机场2023年和2024年一季度航线补贴资金上解1279万元,环保系统上划上解760万元,偿还小煤矿关闭办奖补资金借款上解666万元。
(二)政府性基金预算收支决算情况
2024年政府性基金预算总收入184231万元,其中:本级政府性基金预算收入80023万元(其中国有土地使用权出让收入52450万元,较上年下降40.44%),上级补助收入3606万元,政府专项债务转贷收入83900万元(含新增专项债券收入58600万元,置换专项债券收入25300万元),上年结转16702万元。政府性基金预算总支出184231万元,其中:本级政府性基金预算支出121505万元,调出资金到一般公共预算31500万元,上解支出70万元,政府专项债务还本支出(置换专项债券安排的还本支出)25300万元,结转下年支出5856万元,收支平衡。
(三)国有资本经营预算收支决算情况
2024年国有资本经营预算总收入33087万元,其中:本级国有资本经营预算收入33059万元(其中庆丰投公司股权转让收入33000万元,湖南银行股息分红59万元),上级转移性收入9万元,上年结转19万元。国有资本经营预算总支出33087万元,其中:本级国有资本经营预算支出2万元,调出资金到一般公共预算33059万元,结转下年支出26万元,收支平衡。
(四)社会保险基金预算收支决算情况
2024年社会保险基金总收入84803万元,社会保险基金总支出73818万元,结转下年支出10985万元,收支平衡。年终滚存结转79441万元。其中:城乡居民养老保险基金收入36045万元,支出26687万元,结转下年支出9358万元,年终滚存结转74804万元。机关养老保险基金收入48758万元,支出47131万元,结转下年支出1627万元,年终滚存结转4637万元。其余企业养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险基金已由省级或邵阳市统筹。
税收返还及转移支付情况:
2024年上级下达我市转移支付资金358696万元,同比减少89677万元,下降20%。一是税收返还8765万元,与上年持平。二是一般性转移支付328353万元,同比减少81649万元,下降19.9%,三是专项转移支付21578万元,同比减少8048万元,下降27.38%。其中:
1、税收返还
税收返还8765万元。其中:
增值税税收返还(含增值税“五五分享”税收返还)4286万元;
消费税税收返还13万元;
所得税基数返还708万元;
成品油税费改革税收返还927万元;
其他税收返还1061万元。
2、一般性转移支付
一般性转移支付328353万元,比上年减少81859万元,降低20%,其中:
(1)体制补助收入479万元,与上年持平;
(2)均衡性转移支付收入115252万元,比上年增加2792万元,增幅2%;
(3)县级基本财力保障机制奖补资金收入40920万元,比上年减少178万元。
(4)结算补助3959万元,比上年减少5262万元,降幅57%;
(5)资源枯竭型城市转移支付补助收入4753万元,比上年增加49万元,增幅0.02%;
(6)企业事业单位划转补助收入109万元,与上年持平;
(7)产粮(油)大县奖励资金收入6608万元,比上年减少306万元,减少4%;
(8)重点生态功能区转移支付收入181万元,比上年减少10万元,比上年减少5%.
(9)固定数额补助收入16027万元,比上年持平;
(10)革命老区转移支付收入2319万元,比上年增加12万元,增长1%;
(11)贫困地区转移支付收入13432万元,比上年减少1959万元,降幅13%;
(12)公共安全共同财政事权转移支付收入1420万元,比上年增加136万元,增幅11%;
(13)教育共同财政事权转移支付收入29531万元,比上年减少1948万元,减少6%;
(14)文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入982万元,比上年增加342万元,增幅53%;
(15)社会保障和就业共同财政事权转移支付收入44387万元,比上年增加4408万元,增长11%;
(16)卫生健康共同财政事权转移支付收入12194万元,比上年增加479万元,增幅4%;
(17)节能环保共同财政事权转移支付收入840元,比上年减少98万元,下降10%;
(18)农林水共同财政事权转移支付收入25266万元,比上年减少70739万元,下降74%;
(19)交通运输共同财政事权转移支付收入3056万元,比上年增加229万元,增幅8%;
(20)住房保障共同财政事权转移支付收入2360万元,比上年减少1466万元,下降38%;
(21)粮油物资储备共同财政事权转移支付收入272万元,比上年减少131万元,下降33%;
(23)灾害防治及应急管理共同财政事权转移收入591万元,比上年增加20万元,增长4%
(24)其他一般性转移支付收入3285万元,比上年减少2875万元,下降47%。
3、专项转移支付
专项转移支付21578万元,比上年减少增加7818万元,下降27%。其中:
(1)一般公共服务支出1757万元,比上年增加859万元,增长96%;
(2)公共安全支出63万元,比上年减少57万元,降低48%;
(3)教育支出3040万元,比上年增加1469万元,增长94%,
(4)科学技术支出325万元,比上年增加121万元,增幅59%;
(5)文化旅游体育与传媒支出178万元,比上年减少214万元,降低55%;
(6)社会保障和就业支出339万元,比上年减少40万元,降低11%;
(7)卫生健康支出534万元,比上年减少803万元,降低60%;
(8)节能环保支出3076万元,比上年减少6034万元,降低66%;
(9)城乡社区支出216万元,比上年减少127万元,降低37%;
(10)农林水支出7388万元,比上年减少2651万元,降低26%,
(11)交通运输支出1034万元,比上年减少281万元,降低21%;
(12)资源勘探工业信息等支出231万元,比上年减少262万元,降低53%;
(13)商业服务业等支出206万元,比上年增加118万元,增幅134%;
(14)金融支出36万元,比上年增加16万元,增幅80%;
(15)自然资源海洋气象等支出335万元,比上年增加23万元,增幅7%;
(16)住房保障支出0万元,比上年减少2628万元,降低100%;
(17)粮油物资储备支出304万元,比上年增加290万元,增幅2071%;
(18)灾害防治及应急管理支2261万元;比上年增加2197万元,增幅3433%;
(19)其他收入28万元,比上年减少24万元,降低46%。
二、地方政府债务情况
1.地方政府债务限额余额情况。2024年上级核定我市政府债务限额696012万元,其中一般债券限额291177万元,专项债券限额404835万元。年底我市政府债务余额687504万元,其中一般债券余额286169万元,专项债券余额401335万元,控制在上级核定限额以内。
2.地方政府债券发行情况。2024年新增地方政府债券发行额140200万元,其中一般债券发行额56300万元(新增一般债券11300万元,再融资债券45000万元),专项债券发行额83900万元(新增专项债券58600万元,置换专项债券25300万元)。
3.地方政府债务还本付息情况。2024年地方政府债务还本支出50000万元,其中一般债务还本支出50000万元(其中再融资还本45000万元)。地方政府债务付息19151万元,其中一般债务付息8183万元,专项债务付息10968万元。
4.地方政府债券资金使用安排情况。2024年新增地方政府一般债券资金17807万元,其中用于武冈市第三实验小学(武冈市第三幼儿园)建设项目1800万元,古城新区西直街道路改造项目500万元,土地房屋征拆及云峰扩建安置地建设项目1390万元,资水河南岸(武冈大道一二污水厂)B线污水主干管延伸段项目200万元,水利局14座中型病险水闸除险加固和小型病险水库除险加固国债项目3172万元,威溪水库灌区续建配套及节水改造项目1180万元,洞新高速龙井互通武冈机场连接线顺接工程建设54万元,国省事故多发路段治理项目250万元,棚户区改造财政归集资金项目2489万元,二环路消防救援站建设项目265万元。新增地方政府专项债券资金83900万元,其中用于赧水武冈城区水运码头建设工程项目1500万元,武冈市城市污水处理厂二期扩容及配套基础设施建设项目4500万元,武冈经开区食品产业园标准化厂房及配套基础设施建设项目(一期工程)3400万元,武冈市同保山棚户区改造及配套建设项目4500万元,武冈市城区智慧停车场及配套基础设施建设项目6000万元,武冈古城景区旅游基础设施建设项目1800万元,武冈市第二污水处理厂提质扩容及配套管网建设项目2000万元,武冈市高级技工学校建设项目10000万元,狮子湖景区配套基础设施建设项目9000万元,武冈市职业中专学校校园扩建项目8000万元,武冈市2024年城镇老旧小区改造项目(王城社区片区、王府花园、龙湖片区)3800万元,置换存量隐性债务29400万元。
三、预算绩效工作开展情况说明
我局绩效评价股按照省财政厅工作会议部署安排,提请领导审批同意,相继出台了《武冈市本级预算事前绩效评估管理暂行办法》《武冈市财政局“绩效管理提升年”行动实施方案》等文件,从而使制度建设逐步完善。同时,坚持把财政预算绩效管理作为实行财政科学化、精细化管理的重要举措来抓,纳入政府绩效管理范畴,加强领导,落实责任,强力推进,让政府和预算部门“有章可循、有法可依”。通过制定相对统一规范的绩效管理工作流程,从而为扎实开展预算绩效管理工作提供了有力的制度保障。
四、本级“三公”经费决算执行情况说明
“三公”经费支出情况。各部门深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求,严格压减“三公”经费支出,全市一般公共预算行政事业单位“三公”经费支出合计742万元,其中:
因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元。
公务用车购置支出预算120万元,支出决算120万元,比上年决算增加100万元,增幅500%;
公务用车运行维护费支出预算495万元,支出决算485万元,比上年决算减少65万元,下降11.81%;
公务接待费支出预算147万元,支出决算137万元,比上年决算减少15万元,下降9.87%。
三公经费总额较上年决算数减少20万元,下降2.77%。“三公”经费下降主要是各部门认真贯彻执行中央八项规定要求,从严从紧控制相关开支,做到“三公”经费只减不增。
五、重大政策和重点项目绩效执行结果情况说明
一、武冈市民政局2023年省级福利彩票公益金专项资金绩效评价报告
1.项目概况:示范性居家社区养老服务网络建设暨“居家社区养老更美好”行动项目系为全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于发展养老服务的指示要求,坚持以人民为中心的发展思想,积极应对人口老龄化,着重补齐短板,完善居家社区养老的服务体系。其主要任务是:
(1)、完善服务网络设施。
(2)、健全虚拟服务网络。
(3)、提升服务网络效能。围绕居家老年人最基础最迫切的养老服务需求,开展重点项目服务。
(4)、规范网络运营管理。加强对居家社区养老服务网络
2.项目资金主要效益情况及评价结论
(一)项目实施效益情况
1、经济效益。养老服务的发展不仅可以刺激消费需求,促进经济增长,还可以提供就业机会,推动就业市场发展。随着老年人口的增加,养老服务市场潜力巨大。老年人对于养老服务的需求包括居家养老、社区养老、机构养老等多种形式,涵盖了医疗、康复、护理、休闲等多个领域。养老服务的发展不仅能够满足老年人的需求,还可以带动相关产业的发展,如医疗器械、康复设备、护理用品等产业,从而推动经济增长。
武冈市示范性居家社区网络建设,其主要目标是为养老机构、社区和居家养老服务中心提供动态监管和服务,为老人提供标准化、易获取、可评价、多选择的养老服务,让每一位老人都能安享晚年。迎春亭街道综合养老服务中心建设项目已竣工验收,但未投入使用,未见相关经济效益。
2、社会效益。武冈市示范性居家社区网络建设,一是能提高老年人的生活质量,增加幸福感;二是能促进社会和谐稳定,减轻家庭负担。项目实施效益不明显,迎春亭街道综合养老服务中心建设项目已竣工验收,但中央厨房日常运营与管理工作未开展,未能改善人民群众生活。
3、社会公众或服务对象满意度。迎春亭街道办事处综合养老服务中心位于武冈市迎春亭街道街道059县道,位置比较偏僻。通过对附近的村民进行了问卷调查,大部分村民对迎春亭街道综合养老服务中心“中央厨房”项目不了解。
4、可持续性影响。建设完善养老服务网络体系,不仅体现在直接提升老年人的生活质量上,还深刻影响着社会的和谐稳定、经济的持续增长以及养老产业的繁荣发展。推动养老服务的可持续发展是应对老龄化挑战、构建和谐社会的重要举措。武冈市示范性居家社区网络建设有可持续建设的必要性。
(二)绩效评价结论
根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预[2020]10号)文所附项目支出绩效指标体系框架(参考)进行评价,武冈市民政局2023年省级福利彩票公益金专项资金绩效评价得分80.5分,等级为“良”(详见附表)。
二、武冈市环境卫生服务中心2022年11月至2023年12月城区清扫保洁清运服务外包项目绩效评价
1、项目概况:该项目购买主体为武冈市环境卫生服务中心。该中心属财政全额拨款的事业单位,隶属于武冈市城市管理和综合执法局。为提升财政专项资金运行效果,改善城市卫生环境,提升城市形象,使老百姓充分享受改革开放的发展成果,促进社会和谐稳定,发挥良好的社会效益,武冈市环境卫生服务中心提出了本项目,成立专门工作机构负责此项工作,采用公开招投标方式委托长沙玉诚环境景观工程有限公司、深圳阳光三环城市服务集团股份有限公司和阳光朗洁环境科技集团有限公司对该项目城市环卫清扫保洁清运进行服务。
2、项目资金主要效益情况及评价结论
(一)项目实施效益情况
1、经济效益。良好的城市风貌将提升城市品位,改善投资环境,促进经济日益增长,这将极大的带动交通运输业、文化艺术业、餐饮服务业、农副业、加工业等相关产业的协调发展,增加地方财政、税收,使武冈市的整体社会经济和人民生活水平得到极大的发展。
2、社会效益。环境卫生质量达到了《武冈市清扫保洁作业质量检查办法及其考核细则》要求;居民生活环境都得
到改善、城市形象提升。
3、社会公众或服务对象满意度。绩效评价小组对武冈市城区居民进行了问卷调查,有部分居民反映为新广场卫生差,有待进一步提升。城市居民基本满意度为94%。
办事处综合养老服务中心建设项目已竣工验收,但中央厨房日常运营与管理工作未开展,未能改善人民群众生活。
3、社会公众或服务对象满意度。迎春亭街道办事处综合养老服务中心位于武冈市迎春亭街道街道059县道,位置比较偏僻。通过对附近的村民进行了问卷调查,大部分村民对迎春亭街道综合养老服务中心“中央厨房”项目不了解。
4、可持续性影响。建设完善养老服务网络体系,不仅体现在直接提升老年人的生活质量上,还深刻影响着社会的和谐稳定、经济的持续增长以及养老产业的繁荣发展。推动养老服务的可持续发展是应对老龄化挑战、构建和谐社会的重要举措。武冈市示范性居家社区网络建设有可持续建设的必要性。
(二)绩效评价结论
根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》(财预[2020]10号)文所附项目支出绩效指标体系框架(参考)进行评价,武冈市民政局2023年省级福利彩票公益金专项资金绩效评价得分80.5分,等级为“良”(详见附表)。
3.存在的问题
(一)项目支付进度缓慢。
根据武冈市环境卫生服务中心提供的武冈市2023年度预算重点绩效评价垃圾清扫清项目专项资金拨付情况统计表反映,该中心支付清扫保洁清运服务费进度滞后,如2024年10月8日才完成支付2023年12月份的清扫保洁清运服务费。
三、武冈市湾头桥镇人民政府2023年下级政府财政运行支出绩效评价报告
1.部门基本情况
武冈市湾头桥镇人民政府为正科级行政单位,设立于1995年。下设5个二级机构:湾头桥镇财政所以及综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站。核定编制人数为145人,其中行政编制55人(政府46人,财政所9人),事业编制90人;2023年实际在岗人员143人,其中行政编制48人,事业编制95人;事业编制超编5人。
1. 项目实施总体目标
(1)、紧扣乡村振兴主题,推动产业稳步前进。
(2)增进民生福祉,提升社会治理水平。
(3)加强环境保护,推动生态宜居建设。
(4)深化社会管理,打造平安幸福乡镇
(5)为民履职,建设人民满意政府
3.部门整体支出绩效情况及评价结论
(一)部门整体支出绩效情况
1、农业生产提速增效。卫片图斑完成动态清零,耕地恢复任务基本已经完成,完成双季稻种植面积47000余亩、再生稻种植2600余亩、大豆玉米复合带种植2200余亩、玉米种植16500余亩。成功打造双季稻万亩示范片1个,世富、泻油村大豆玉米复合带示范片1个,青龙村再生稻高产示范片1个。引导农户采用套种、间种的方式,有效发展石枧棉花、南桥萝卜、城口芋头、南瓜等特色产业。大力发展以武冈市家家康农业综合开发公司为龙头的生猪养殖、以温氏养鸡为龙头的禽类养殖,通过“传帮带”盘活各村散户养殖者。
2、不断拓新农村人居环境。由点及面推进幸福美丽院落建设,打造幸福美丽院落7个。多次开展2013-2022年问题厕所摸排整改再“回头看”工作,共发现问题厕所1087个,发现问题1271个,已完成全部整改任务,2023年改厕任务全面完成。结合蓝天保卫战、中央生态环境保护督察等工作,成立专门执法队伍,对重点企业加强监督,按时完成中央环保交办件回复,并开展交办件“回头看”工作,该镇环保态势始终向好。
3、充分就业稳步推进。开展“311”基层公共就业37人,对159名高校未就业毕业生进行跟踪服务,创业技能培训185人,发放一次性交通补贴97人,新增帮扶车间2家,带动劳动力就业32人,其中脱贫劳动力18人。
4、教育优先有效落实。深化教育改革,落实“双减”政策,开展农村留守儿童专项关爱保护活动150余场,建立控辍保学工作台账,义务教育阶段适龄儿童入学率100%。
5、社会保障持续巩固。落实高龄老人生活补贴政策,完成养老保险认证,新增低保415人,发放临时救助506人43.38万元。
6、基础设施逐步提升。完成项目覆盖10800亩高标准农田建设,完成改造水渠15800米、机耕道5000米,整修山塘14口,抢修水渠25条、组织清淤190余公里,再背塘水库、付家冲水库除险加固已完成。全面推行城乡供水一体化,农村自来水入户率达85%、供水保障率达98%以上,全镇饮水安全全覆盖。
7、农业防灾减灾成效明显。对14个小二型以上水库进行隐患排查和防汛救灾演练,组织天子山脉周边村和重点火灾点进行森林防火演练,新增防火水枪、鼓风机、割草机等防护物资。G241国道沿线节点打造已经完成,长达6公里以上5米宽的森林防火隔离带(山青铜湾—机场线、桂林—九塘线)建设已完成,天子山沿线30米宽长达约15公里的生态防火带项目已投网。完成春秋动物防疫、非洲猪瘟防范工作,有效开展松材线虫、山蛩虫防治工作。
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